A szöveg időállapota: 2017.II.25. -
Időállapot váltás: 2016.II.13. - 2016.V.2.
2016.V.3. - 2016.VI.30.
2016.VII.1. - 2016.X.6.
2016.X.7. - 2016.XII.19.
2016.XII.20. - 2017.II.24.
2017.II.25. -


2/2016 (II. 12.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 3.321.519 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 3.321.519 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint .

2. §2 Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 2.224.232 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 148.524 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 220.319 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 728.444 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint .

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. §3 (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.460.419 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 668.013 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 131.796 ezer forint,

c) dologi kiadás 639.707 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 566.640 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 189.350 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 205.797 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 59.116 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint .

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési céltartalék összege 91.632 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 600 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.

(5) A Kitüntetési Alap keretösszege 400 ezer forint.

(6) A Sport Alap előirányzata 13.000 ezer forint.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:
a) Diáksport 500 ezer forint
b) A Semmelweis úti és Népligeti füves sporttelep fenntartása 500 ezer forint

(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 12.000 ezer forint.

(9) A Civil Alap előirányzata 4.990 ezer forint.

(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:
a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése 1.540 ezer forint
b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása 400 ezer forint
c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása 500 ezer forint

(11) A Civil Alap pénzbeli pályázható keretösszege 2.000 ezer forint.

(12) A Civil Alap természetbeni pályázható keretösszege 550 ezer forint.

(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 3.200 ezer forint.

7. § (1)4 Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 792.199 ezer forint.

(2)5 Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 72.289 ezer forint,
b) beruházási kiadás 178.598 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 541.312 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 3.600 ezer forint.

(3a)6 A finanszírozási kiadások összege 68.901 ezer forint.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

8. § A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.

11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016-2019. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez7

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.V.mód.ei.
1 Intézményi működési bevétel 98 973 161 758
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 554 105 665 070
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 4 818 9 751
4 Közhatalmi bevételek 381 260 447 933
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 939 720
6 Működési bevétel összesen 1 917 155 2 224 232
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 14 232
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 26 802 93 743
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 8 781
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 31 768
11 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 148 524
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 220 319
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 728 444
14 Tárgyévi bevételek összesen 2 471 541 3 321 519
15 Személyi juttatás 601 989 668 013
16 Munkaadókat terhelő járulék 121 194 131 796
17 Dologi kiadás 474 903 639 707
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 566 640
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 157 897 189 350
20 Működési céltartalék 91 632 205 797
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 59 116
22 Működési kiadás összesen 2 011 699 2 460 419
23 Felújítás 25 250 72 289
24 Beruházás 177 452 178 598
25 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 541 312
26 Felhalmozási kiadás összesen 459 842 792 199
27 Finanszírozási kiadások 0 68 901
28 Tárgyévi kiadás összesen 2 471 541 3 321 519

2. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez8

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.V.mód.ei.
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Intézményi működési bevétel 79 592 138 757
3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 396 722 488 419
4 Működési célú átvett pénzeszköz . 4 818 9 546
5 Közhatalmi bevételek 381 000 446 283
6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 939 720
7 Működési bevétel összesen 1 740 131 2 022 725
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 12 619
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 26 802 93 743
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 3 100 8 781
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 31 768
12 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 146 911
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 205 220
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 723 029
15 Tárgyévi bevételek összesen 2 294 517 3 097 885
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Intézményi működési bevétel 264 1 947
18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 3 286
19 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
20 Közhatalmi bevételek 260 1 650
21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
22 Működési bevétel összesen 524 6 883
23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 1 613
24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
27 Felhalmozási bevételek összesen 0 1 613
28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 59
29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
30 Tárgyévi bevételek összesen 524 8 555
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Intézményi működési bevétel 350 323
33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 300
34 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
35 Közhatalmi bevételek 0 0
36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
37 Működési bevétel összesen 350 623
38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 10
44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
45 Tárgyévi bevételek összesen 350 633
46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
47 Intézményi működési bevétel 600 0
48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
49 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
50 Közhatalmi bevételek 0 0
51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
52 Működési bevétel összesen 600 0
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
60 Tárgyévi bevételek összesen 600 0
61 Szent Antal Népház 0 0
62 Intézményi működési bevétel 3 400 4 096
63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
64 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
65 Közhatalmi bevételek 0 0
66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
67 Működési bevétel összesen 3 400 4 096
68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
69 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
70 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
72 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
73 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
74 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
75 Tárgyévi bevételek összesen 3 400 4 096
76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0
77 Intézményi működési bevétel 7 000 8 019
78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
79 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 205
80 Közhatalmi bevételek 0 0
81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
82 Működési bevétel összesen 7 000 8 224
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
84 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
85 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
87 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
88 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 30
89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
90 Tárgyévi bevételek összesen 7 000 8 254
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
92 Intézményi működési bevétel 7 767 8 616
93 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 157 383 173 065
94 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
95 Közhatalmi bevételek 0 0
96 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
97 Működési bevétel összesen 165 150 181 681
98 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
99 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
100 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
101 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
102 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
103 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 15 000
104 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 5 415
105 Tárgyévi bevételek összesen 165 150 202 096
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
107 Intézményi működési bevétel 98 973 161 758
108 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 554 105 665 070
109 Működési célú átvett pénzeszköz . 4 818 9 751
110 Közhatalmi bevételek 381 260 447 933
111 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 939 720
112 Működési bevétel összesen 1 917 155 2 224 232
113 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 14 232
114 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 26 802 93 743
115 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 8 781
116 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 31 768
117 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 148 524
118 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 220 319
119 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 728 444
120 Tárgyévi bevételek összesen 2 471 541 3 321 519

3. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez9

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.V.mód.ei.
1 Intézményi működési bevételek 0 0
2 Holtágak haszonbére 2 026 2 026
3 Földhaszonbér 4 410 4 410
4 Bérleti díj 16 710 31 119
5 Hulladéklerakó bérleti díj bevétel 20 000 20 000
6 Közterületfoglalás 561 561
7 Egyéb bevételek 2 084 4 542
8 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 11 187
9 Kamatbevétel 1 000 2 815
10 Kamatbevétel kötvény 4 000 4 000
11 Osztalékbevétel 0 2
12 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 4 490 4 490
13 ÁFA bevétel-befizetendő 13 341 22 405
14 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2103+1711, temető 383+2500,víz 237, városg.205 2 486 7 139
15 ÁFA visszatérülés-szennyvíz 0 2 500
16 Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés 0 3 857
17 Közmunkaprogramban megtermelt termény és készletértékesítés 0 11 304
18 Temető üzemeltetésből származó bevétel 6 000 6 000
19 Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel 400 400
20 Saját bevétel összesen: 79 592 138 757
21 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
22 Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz 12 961 12 961
23 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014. 4 541 4 541
24 Mezőőri járulék átvett pénz 5 400 5 400
25 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20 fő 3 645 3 645
26 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő 24 967 24 967
27 Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz. 25 391 25 391
28 Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló 247 827 247 827
29 Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló 49 883 49 883
30 Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ban induló 0 83 576
29 Földalapú támogatás 10 000 10 000
30 Erzsébet utalvány 0 7 071
31 Autómentes napra kapott támogatás 0 150
32 Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 7 024 7 024
33 Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 5 083 5 083
34 Szúnyoggyérítésre átvett pe. 0 900
35 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 396 722 488 419
36 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0
37 GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása 0 0
38 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése 1 175 1 175
39 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése 1 000 1 000
40 Gyomaközszolg Kft. 572/2015. (XII. 3) Kt.hat. Kölcsön visszatérülés 0 4 400
41 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Tulipános Óvoda 600, Sportlét.1000 700 1 600
42 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése 1 943 1 371
43 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 4 818 9 546
44 Közhatalmi bevételek 0 0
45 Iparűzési adó 255 000 315 601
46 Építményadó 32 000 39 333
47 Telekadó 0 569
48 Magánszemélyek kommunális adója 42 000 41 612
49 Idegenforgalmi adó 8 000 6 429
50 Pótlékok, bírságok bevétele 4 000 3 514
51 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 2 000 2 287
52 Gépjármű adó 30 000 29 335
53 Mezőőri járulék bevétele 8 000 7 603
54 Közhatalmi bevételek összesen 381 000 446 283
55 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
56 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 181 780 181 780
57 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 502 25 502
58 Közvilágítás támogatása 64 440 64 440
59 Köztemető fenntartás támogatása 100 100
60 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795
61 Beszámítás összege -47 273 -47 273
62 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 37 665 37 665
63 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2 535 2 535
64 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 242 1 242
65 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 103 884 102 861
66 Óvodaműködtetési támogatás 15 600 15 333
67 A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás 7 592 7 592
68 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása 95 153 98 941
69 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 83 778 81 667
70 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 160 228 160 228
71 Szociális ágazati pótlék 0 45 607
72 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 87 250 86 396
73 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 1 617 1 617
74 Támogató szolgálat működési támogatása 9 208 9 208
75 Kulturális feladatok támogatása 1140*14081 15 903 17 504
76 Egyéb központi támogatás-kompenzáció 0 13 758
77 Állami támogatás elszámolásából származó bevétel 0 1 222
78 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 877 999 939 720
79 Működési bevétel összesen 1 740 131 2 022 725
80 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
81 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 119
82 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
83 Pénzügyi befektetések bevételei -részesedés értékesítés 0 500
84 Koncesszióból származó bevételek 0 0
85 Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) 12 000 12 000
86 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 12 000 12 619
87 Felhalmozási célú támogatás és kölcsön ah-n belülről 0 0
88 TOP 5.1.2.Foglalkoztatási program támogatási előleg 0 13 906
89 GINOP 7.1.2. Vizitúra útvonal megállóhely projekt támogatása 0 991
90 DAOP 2.1.1.Turisztikai pályázat támogatás elszámolása 0 1 020
91 Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám. 0 24 154
92 KEOP 1.1.1.pályázat Körös Szögi Kistérség Hulladék pály.elszámolása 0 48 418
93 Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat 2 000 2 000
94 Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban induló 24 802 3 254
95 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 26 802 93 743
96 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0
97 Lakáskölcsön visszafizetés 2 000 2 000
98 Elemi kár kölcsöntörlesztés 100 100
99 Szivárvány Kft.-től felh.célú pe.átvétel nyílászáró cserére 0 690
100 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 000 1 000
101 GYÜSZ-TE kölcsön visszafizetés 0 2 000
102 Alföldvíz Zrt. - Vízterhelési díj pe. átadás 0 598
103 Kis Bálint Iskola Alapítványtól felhalmozási célú pe. Átvétel 0 450
104 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése 0 1 943
105 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 3 100 8 781
106 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 31 768
107 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
108 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 31 768
109 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 146 911

4. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez10

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.V.mód.ei.
1 Működési célú előző évi maradvány 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 94 544 169 308
3 Határ Győző Városi Könyvtár 0 10
4 Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 0 30
5 Szent Antal Népház 0 0
6 Városi Egészségügyi Intézmény 0 15 000
7 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0
8 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 59
9 Működési célú előző évi maradvány összesen 94 544 184 407
10 Felhalmozási célú előző évi maradvány 0 0
11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 417 940 323 029
12 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
13 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
14 Szent Antal Népház 0 0
15 Városi Egészségügyi Intézmény 0 5 415
16 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0
17 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
18 Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen 417 940 328 444
19 Maradvány mindösszesen 512 484 512 851
20 Lekötött bankbetétek megszűntetése 0 400 000
21 ÁH-n belüli megelőlegezések 0 35 912

5. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez11

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.V.mód.ei.
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Személyi juttatás 361 911 421 133
3 Munkaadókat terhelő járulék 53 888 62 520
4 Dologi kiadás 332 125 441 077
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 566 640
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 153 325 184 778
7 Működési céltartalék 91 632 205 797
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 58 966
9 Működési kiadás összesen 1 556 965 1 940 911
10 Felújítás 25 250 72 289
11 Beruházás 177 252 168 220
12 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 541 312
13 Felhalmozási kiadás összesen 459 642 781 821
14 Finanszírozási kiadások 0 68 901
15 Tárgyévi kiadás összesen 2 016 607 2 791 633
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Személyi juttatás 139 031 143 753
18 Munkaadókat terhelő járulék 39 972 41 279
19 Dologi kiadás 41 752 50 269
20 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 572 4 572
22 Működési célú tartalék 0 0
23 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 150
24 Működési kiadás összesen 225 327 240 023
25 Felújítás 0 0
26 Beruházás 0 3 750
27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
28 Felhalmozási kiadás összesen 0 3 750
29 Finanszírozási kiadások 0 0
30 Tárgyévi kiadás összesen 225 327 243 773
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Személyi juttatás 8 656 9 195
33 Munkaadókat terhelő járulék 2 270 2 400
34 Dologi kiadás 8 254 8 453
35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
37 Működési célú tartalék 0 0
38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
39 Működési kiadás összesen 19 180 20 048
40 Felújítás 0 0
41 Beruházás 200 385
42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
43 Felhalmozási kiadás összesen 200 385
44 Finanszírozási kiadások 0 0
45 Tárgyévi kiadás összesen 19 380 20 433
46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
47 Személyi juttatás 2 409 0
48 Munkaadókat terhelő járulék 650 0
49 Dologi kiadás 1 245 0
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 4 304 0
55 Felújítás 0 0
56 Beruházás 0 0
57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
58 Felhalmozási kiadás összesen 0 0
59 Finanszírozási kiadások 0 0
60 Tárgyévi kiadás összesen 4 304 0
61 Szent Antal Népház 0 0
62 Személyi juttatás 9 457 9 560
63 Munkaadókat terhelő járulék 2 553 2 557
64 Dologi kiadás 3 800 6 020
65 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
66 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
67 Működési célú tartalék 0 0
68 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
69 Működési kiadás összesen 15 810 18 137
70 Felújítás 0 0
71 Beruházás 0 401
72 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
73 Felhalmozási kiadás összesen 0 401
74 Finanszírozási kiadások 0 0
75 Tárgyévi kiadás összesen 15 810 18 538
76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0
77 Személyi juttatás 9 374 12 103
78 Munkaadókat terhelő járulék 2 531 3 407
79 Dologi kiadás 11 058 20 760
80 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
81 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
82 Működési célú tartalék 0 0
83 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
84 Működési kiadás összesen 22 963 36 270
85 Felújítás 0 0
86 Beruházás 0 227
87 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
88 Felhalmozási kiadás összesen 0 227
89 Finanszírozási kiadások 0 0
90 Tárgyévi kiadás összesen 22 963 36 497
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
92 Személyi juttatás 71 151 72 269
93 Munkaadókat terhelő járulék 19 330 19 633
94 Dologi kiadás 76 669 113 128
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 167 150 205 030
100 Felújítás 0 0
101 Beruházás 0 5 615
102 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
103 Felhalmozási kiadás összesen 0 5 615
104 Finanszírozási kiadások 0 0
105 Tárgyévi kiadás összesen 167 150 210 645
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
107 Személyi juttatás 601 989 668 013
108 Munkaadókat terhelő járulék 121 194 131 796
109 Dologi kiadás 474 903 639 707
110 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 566 640
111 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 157 897 189 350
112 Működési célú tartalék 91 632 205 797
113 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 59 116
114 Működési kiadás összesen 2 011 699 2 460 419
115 Felújítás 25 250 72 289
116 Beruházás 177 452 178 598
117 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 541 312
118 Felhalmozási kiadás összesen 459 842 792 199
119 Finanszírozási kiadások 0 68 901
120 Tárgyévi kiadás összesen 2 471 541 3 321 519

6. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez12

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben

adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funkció megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.V.mód.ei.
1 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 5 814 5 814
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 549 549
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 6 363 6 363
10 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 0 9 500
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18 Működési kiadás összesen 0 9 500
19 051040 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 0
20 Személyi juttatás 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
22 Dologi kiadás 11 876 15 442
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 089 19 677
24 Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre 14 632 19 036
25 Működési célú tartalék 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27 Működési kiadás összesen 40 597 54 155
28 045160 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0
29 Személyi juttatás 0 0
30 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
31 Dologi kiadás 31 795 51 313
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36 Működési kiadás összesen 31 795 51 313
37 106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése 0 0
38 Személyi juttatás 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
40 Dologi kiadás 0 0
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45 Működési kiadás összesen 0 0
46 013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. 0 0
47 Személyi juttatás 0 0
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
49 Dologi kiadás 13 341 23 261
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 13 341 23 261
55 066010 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 0
56 Személyi juttatás 0 61
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 15
58 Dologi kiadás 8 002 8 202
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19 000 19 000
61 Működési célú tartalék 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63 Működési kiadás összesen 27 002 27 278
64 011130 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0
65 Személyi juttatás 17 203 18 537
66 Munkaadókat terhelő járulék 4 650 5 244
67 Dologi kiadás 0 466
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72 Működési kiadás összesen 21 853 24 247
73 016010 Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás 0 0
74 Személyi juttatás 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
76 Dologi kiadás 0 0
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 0
82 016020 Országos és helyi népszavazás 0 0
83 Személyi juttatás 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
85 Dologi kiadás 0 0
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 0
91 016080 Kiemelt állami ünnepek 0 0
92 Személyi juttatás 0 75
93 Munkaadókat terhelő járulék 0 19
94 Dologi kiadás 0 0
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 0 94
100 018010 Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel 0 0
101 Személyi juttatás 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
103 Dologi kiadás 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 778
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
108 Működési kiadás összesen 0 778
109 064010 Közvilágítás 0 0
110 Személyi juttatás 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112 Dologi kiadás 33 594 34 003
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117 Működési kiadás összesen 33 594 34 003
118 066020 Városgazdálkodás 0 0
119 Személyi juttatás 0 3 834
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 1 034
121 Dologi kiadás 53 950 90 019
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 500 1 500
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 840 23 234
124 Működési célú tartalék 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
126 Működési kiadás összesen 74 290 119 621
127 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0
128 Személyi juttatás 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
130 Dologi kiadás 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 486 546 538 832
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
135 Működési kiadás összesen 486 546 538 832
136 031030 Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat 0 0
137 Személyi juttatás 11 123 12 301
138 Munkaadókat terhelő járulék 2 762 2 891
139 Dologi kiadás 2 276 1 676
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
144 Működési kiadás összesen 16 161 16 868
145 031030 Közterület rendjének fenntartása-Településőrök 0 0
146 Személyi juttatás 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
148 Dologi kiadás 0 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
153 Működési kiadás összesen 0 0
154 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók 0 0
155 Személyi juttatás 0 0
156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
157 Dologi kiadás 0 0
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 000 5 000
160 Működési célú tartalék 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162 Működési kiadás összesen 5 000 5 000
163 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem 0 0
164 Személyi juttatás 216 247
165 Munkaadókat terhelő járulék 58 67
166 Dologi kiadás 935 935
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
169 Működési célú tartalék 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
171 Működési kiadás összesen 1 209 1 249
172 047410 Ár- és belvízvédelem 0 0
173 Személyi juttatás 0 0
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
175 Dologi kiadás 10 870 14 329
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 000 4 411
178 Működési célú tartalék 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
180 Működési kiadás összesen 12 870 18 740
181 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 0 0
182 Személyi juttatás 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
184 Dologi kiadás 0 1 043
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 690 690
187 Működési célú tartalék 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189 Működési kiadás összesen 690 1 733
190 092120 Köznevelési intézmény működtetése 0 0
191 Személyi juttatás 0 196
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 55
193 Dologi kiadás 60 000 59 150
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30 188 31 038
196 Működési célú tartalék 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198 Működési kiadás összesen 90 188 90 439
199 092120 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola 0 0
200 Személyi juttatás 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
202 Dologi kiadás 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207 Működési kiadás összesen 0 0
208 091220 Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 0 0
209 Személyi juttatás 0 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
211 Dologi kiadás 0 0
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216 Működési kiadás összesen 0 0
217 091250 Alapfokú művészetoktatás működtetése 0 0
218 Személyi juttatás 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
220 Dologi kiadás 0 0
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225 Működési kiadás összesen 0 0
226 092260 Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium 0 0
227 Személyi juttatás 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
229 Dologi kiadás 0 0
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234 Működési kiadás összesen 0 0
235 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése 0 0
236 Személyi juttatás 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
238 Dologi kiadás 0 0
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
243 Működési kiadás összesen 0 0
244 072111 Egészségügyi alapellátás 0 0
245 Személyi juttatás 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
247 Dologi kiadás 0 1 512
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
252 Összesen: 0 1 512
253 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0
254 Személyi juttatás 0 0
255 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
256 Dologi kiadás 0 13 678
257 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11 988 0
259 Működési célú tartalék 0 0
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
261 Működési kiadás összesen 11 988 13 678
262 076062 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás 0 0
263 Személyi juttatás 0 202
264 Munkaadókat terhelő járulék 0 49
265 Dologi kiadás 9 309 9 958
266 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 802 1 802
267 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
268 Működési célú tartalék 0 0
269 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
270 Működési kiadás összesen 11 111 12 011
271 102031 Időskorúak nappali ellátása 0 0
272 Személyi juttatás 0 0
273 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
274 Dologi kiadás 0 902
275 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
276 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
277 Működési célú tartalék 0 0
278 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
279 Működési kiadás összesen 0 902
280 104030 Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás 0 0
281 Személyi juttatás 0 0
282 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
283 Dologi kiadás 0 0
284 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
285 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 420 4 420
286 Működési célú tartalék 0 0
287 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
288 Működési kiadás összesen 4 420 4 420
289 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) 0 0
290 Személyi juttatás 0 0
291 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
292 Dologi kiadás 0 0
293 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
294 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
295 Működési célú tartalék 0 0
296 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 000 9 071
297 Működési kiadás összesen 2 000 9 071
298 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.) 0 0
299 Személyi juttatás 0 0
300 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
301 Dologi kiadás 0 0
302 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
303 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
304 Működési célú tartalék 0 0
305 Ellátottak pénzbeli juttatása 28 080 28 080
306 Működési kiadás összesen 28 080 28 080
307 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély) 0 0
308 Személyi juttatás 0 0
309 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
310 Dologi kiadás 0 200
311 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
312 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
313 Működési célú tartalék 0 0
314 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 5 240
315 Működési kiadás összesen 4 000 5 440
316 107060 Települési támogatás-gyógyszerkiadás 0 0
317 Személyi juttatás 0 0
318 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
319 Dologi kiadás 0 0
320 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
321 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
322 Működési célú tartalék 0 0
323 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 800 5 800
324 Működési kiadás összesen 5 800 5 800
325 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra) 0 0
326 Személyi juttatás 0 0
327 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
328 Dologi kiadás 0 0
329 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
330 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
331 Működési célú tartalék 0 0
332 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 5 000
333 Működési kiadás összesen 5 000 5 000
334 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés 0 0
335 Személyi juttatás 0 0
336 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
337 Dologi kiadás 0 55
338 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
339 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
340 Működési célú tartalék 0 0
341 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 000 3 000
342 Működési kiadás összesen 3 000 3 055
343 107060 Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy 0 0
344 Személyi juttatás 0 0
345 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
346 Dologi kiadás 0 0
347 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
348 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
349 Működési célú tartalék 0 0
350 Ellátottak pénzbeli juttatása 75 75
351 Működési kiadás összesen 75 75
352 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek 0 0
353 Személyi juttatás 0 0
354 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
355 Dologi kiadás 0 0
356 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
357 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
358 Működési célú tartalék 0 0
359 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 700 2 700
360 Működési kiadás összesen 2 700 2 700
361 061030 Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár 0 0
362 Személyi juttatás 0 0
363 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
364 Dologi kiadás 0 0
365 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
366 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
367 Működési célú tartalék 0 0
368 Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 0
369 Működési kiadás összesen 8 000 0
370 107054 Családsegítés 0 0
371 Személyi juttatás 0 0
372 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
373 Dologi kiadás 0 0
374 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
375 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
376 Működési célú tartalék 0 0
377 Ellátottak pénzbeli juttatása
378 Működési kiadás összesen 0 0
379 086020 Helyi közösségi tér biztosítása-IKSZT 0 0
380 Személyi juttatás 0 0
381 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
382 Dologi kiadás 0 148
383 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
384 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 8 647
385 Működési célú tartalék 0 0
386 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
387 Működési kiadás összesen 0 8 795
388 041237 Közfoglalkoztatás-menedzsment 0 0
389 Személyi juttatás 10 772 10 984
390 Munkaadókat terhelő járulék 2 866 2 866
391 Dologi kiadás 13 774 13 774
392 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
393 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
394 Működési célú tartalék 0 0
395 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
396 Működési kiadás összesen 27 412 27 624
397 041233 Hosszabb közf.-egyéb közf.16.06 hónaptól foglalk. 0 0
398 Személyi juttatás 0 53 888
399 Munkaadókat terhelő járulék 0 7 276
400 Dologi kiadás 0 864
401 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
402 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
403 Működési célú tartalék 0 0
404 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
405 Működési kiadás összesen 0 62 028
406 041237 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó 0 0
407 Személyi juttatás 0 0
408 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
409 Dologi kiadás 0 0
410 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
411 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
412 Működési célú tartalék 0 0
413 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
414 Működési kiadás összesen 0 0
415 041237 Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó 0 0
416 Személyi juttatás 0 0
417 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
418 Dologi kiadás 0 0
419 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
420 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
421 Működési célú tartalék 0 0
422 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
423 Működési kiadás összesen 0 0
424 041233 Rövid távú közmunka 2015-ről áthúzódó(15.11.01-16.02.29,15.12.31-16.06.29.) 0 0
425 Személyi juttatás 37 135 35 124
426 Munkaadókat terhelő járulék 5 014 4 466
427 Dologi kiadás 2 156 2 156
428 Működési célú támogatásértékű kiadás 943 3 502
429 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
430 Működési célú tartalék 0 0
431 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
432 Működési kiadás összesen 45 248 45 248
433 041237 Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2015-ről áthúzódó 0 0
434 Személyi juttatás 67 113 67 113
435 Munkaadókat terhelő járulék 9 060 9 060
436 Dologi kiadás 0 0
437 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
438 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
439 Működési célú tartalék 0 0
440 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
441 Működési kiadás összesen 76 173 76 173
442 041233 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) 0 0
443 Személyi juttatás 0 0
444 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
445 Dologi kiadás 0 0
446 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
447 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
448 Működési célú tartalék 0 0
449 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
450 Működési kiadás összesen 0 0
451 041237 Közfoglalkoztatás 2016-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr) 0 0
452 Személyi juttatás 218 349 218 349
453 Munkaadókat terhelő járulék 29 478 29 478
454 Dologi kiadás 57 815 57 815
455 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
456 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
457 Működési célú tartalék 0 0
458 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
459 Működési kiadás összesen 305 642 305 642
460 081030 Sportlétesítmények működtetése 0 0
461 Személyi juttatás 0 0
462 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
463 Dologi kiadás 0 27
464 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
465 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 000 6 000
466 Működési célú tartalék 0 0
467 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
468 Működési kiadás összesen 6 000 6 027
469 081061 Fürdő 0 0
470 Személyi juttatás 0 0
471 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
472 Dologi kiadás 9 890 9 890
473 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
474 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 36 367 36 367
475 Működési célú tartalék 0 0
476 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
477 Működési kiadás összesen 46 257 46 257
478 081045 Szabadidősport tevékenység támogatása 0 0
479 Személyi juttatás 0 0
480 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
481 Dologi kiadás 0 0
482 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
483 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13 000
484 Működési célú tartalék 0 0
485 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
486 Működési kiadás összesen 0 13 000
487 084031 Civil szervezetek támogatása 0 0
488 Személyi juttatás 0 0
489 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
490 Dologi kiadás 0 0
491 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
492 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 9 529
493 Működési célú tartalék 0 0
494 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
495 Működési kiadás összesen 0 9 529
496 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) 0 0
497 Személyi juttatás 0 189
498 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
499 Dologi kiadás 2 000 4 151
500 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
501 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 206
502 Működési célú tartalék 0 0
503 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
504 Működési kiadás összesen 2 000 4 546
505 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0
506 Személyi juttatás 0 0
507 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
508 Dologi kiadás 4 728 10 492
509 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
510 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 200 4 200
511 Működési célú tartalék 0 0
512 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
513 Működési kiadás összesen 8 928 14 692
514 056010 Komplex pénzügyi programok 0 0
515 Személyi juttatás 0 33
516 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
517 Dologi kiadás 0 302
518 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
519 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
520 Működési célú tartalék 0 0
521 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
522 Működési kiadás összesen 0 335
523 Összesen: 0 0
524 Személyi juttatás 361 911 421 133
525 Munkaadókat terhelő járulék 53 888 62 520
526 Dologi kiadás 332 125 441 077
527 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 566 640
528 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 153 325 184 778
529 Működési célú tartalék 0 0
530 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 58 966
531 Működési kiadás összesen 1 465 333 1 735 114

7. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez13

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.V.mód.ei.
1 Polgármesteri alap 600 0
2 Kitüntetési alap 400 0
3 Civil alap 4 990 0
4 Sport alap 13 000 0
5 Idegenforgalmi alap 3 200 320
6 Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb) 6 200 0
7 Rádió Sun részére pénzeszközátadás 240 0
8 GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM 4 047 0
9 GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás 1 500 0
10 Talajterhelési díj 500 500
11 Kállai adomány 10 000 9 850
12 Körös szögi Kistérség 2016. évi hj.(476+184) 660 0
13 Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer 1 625 0
14 Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa) 6 476 0
15 IKSZT működési plusz igény 4 600 0
16 Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék 10 000 10 000
17 Belső ellenőri feladatok 2 700 260
18 Önkormányzati ingatlanok karbantartására 5 000 5 000
19 Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e 3 000 3 000
20 Nyomda Múzeum tám. 900 0
21 Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2 460 0
22 Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.840, Lehóczkyné 681) 1 521 0
23 Labor működésének támogatása 5 400 272
24 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés 1 371 0
25 2017. évi XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezésére 0 500
26 Támogató szolgálat teljesítménytámogatása vfiz.köt. 0 4 984
27 TOP 5.1.2.Foglalkoztatási program támogatási előlege 0 13 906
28 Közmunkaprogramban készletértékesítés, termény, seprű, homoktövis, stb. 0 11 304
29 Kukoricaértékesítés 0 3 857
30 Adóbevétel többlet 0 64 990
31 Többletbevétel 0 14 283
32 ÁFA visszatér.-körös-szögi kist.48418, DAOP kondoros 14353 0 62 771
33 állami tám.visszafizetési kötelezettség 0 0
34 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció 1 242 0
35 Működési céltartalék összesen 91 632 205 797

8. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez14

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.V.mód.ei.
1 Felújítások 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 25 250 72 289
3 Járda felújítás 8 000 8 000
4 Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy) 1 500 1 500
5 Vízmű rekonstrukciós munkák 12 000 45 063
6 Pájer Kemping tetőteres faház tetőhéjazat felújítása 0 430
7 Rózsahegyi energetikai tervdokumentáció 0 2 496
8 Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása 0 9 450
9 Szivárvány Óvoda nyílászáró csere 0 1 600
10 Mirhóháti 11. felújítása 3 400 3 400
11 Kner téri szökőkút felújítása 350 350
12 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
13 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
14 Informatikai eszközök felújítása 0 0
15 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0
16 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
17 Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás 0 0
18 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
19 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 25 250 72 289
20 Beruházások 0 0
21 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
22 Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 500 1 500
23 Parkosítás 1 500 1 500
24 Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő) 2 500 1 982
25 Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése 500 500
26 Közlekedés biztonsági felmérés, javítás 2 000 2 000
27 Közvilágítási hálózat bővítése 5 000 5 000
28 Köztemetők körbekerítése 5 000 1 736
29 Ünnepi díszvilágítás 2 500 2 500
30 Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása 2 000 2 000
31 Ipartelep úton kerékpárút építés 500 500
32 Informatikai fejlesztés, szerver csere 11 080 5 400
33 Térfigyelő kamerarendszer beszerzése 3 600 3 600
34 Sport infrasturktúra fejlesztése 15 000 15 000
35 TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés 30 000 25 191
36 Gyepmesteri telep fejlesztése 12 000 0
37 Játszótér építése 5 000 5 840
38 Zöldterület kezelés fejlesztése 5 000 5 000
39 Közbeszerzési díjak 500 500
40 Bánomkerti záportározó rendezése 0 0
41 E-közmű nyilvántartás készítés 1 000 1 000
42 Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program 1 000 1 000
43 Gyomai szabadstrand rendezése 1 900 1 470
44 Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása 600 600
45 Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása 0 0
46 Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés 18 000 18 093
47 Gépkocsi beszerzés 3 500 5 100
48 Hatház utcai átjáró védőkorlát csere 2 300 2 300
49 Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése 935 1 870
50 Autóbusz pályaudvar tervezése 1 778 1 778
51 Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv 331 331
52 Öregszőlői ivóvízhálózat bővítése 3 000 3 000
53 Öregszőlői útalap építés vagy saját erő 6 000 0
54 Rózsahegyi energetikai tervdok. 2 496 0
55 Zöldpark Kft. tőkeemelés 2 500 2 500
56 Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő) 1 080 1 080
57 Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás 24 802 26 878
58 Ipari park telekvásárlás 0 4 000
59 Területvásárlás 0 1 500
60 Szivárvány Óvoda nyílászáró csere 0 0
61 Bárka Látogató Központba makettgyűjtemény 0 700
62 Műfüves pálya kialakítása 0 8 405
63 Oktatási intézmények kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 1 437
64 TOP 1.4.1.A foglalkoztatás és életminőség javítása projekt -Óvoda épület bővítése 0 1 207
65 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, közterületfelügyelet, polgárvédelem 0 146
66 Rózsakert Idősek Otthona és Hősök tere parkoló építése, úttervek 0 4 076
67 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor, és kisértékű te. beszerzés 850 3 750
68 Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.) 200 385
69 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 227
70 Szent Antal Népház 0 401
71 Városi Egészségügyi Intézmény 0 5 615
72 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen 177 452 178 598
73 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0
74 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
75 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 12 268 13 341
76 Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás 4 137 4 137
77 Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás 1 282 1 282
78 KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése 2 595 2 595
79 Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése 32 32
80 Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő átadása Társulás részére 2 222 2 222
81 Gyomaendrőd-Csárdasz-Hunya Kistérségi Társulásnak átadott pály.pe. 0 222
82 TOP 4.2.1.Blaha u.2-6. Idősek Otthona felújítás tervre pe.átadás Társulásnak 0 286
83 Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása Társulás részére 2 000 0
84 Járási hivatal tetőfelújítására pénzeszköz átadás 0 2 565
85 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 993 12 673
86 Első lakáshozjutók támogatása 0 1 500
87 TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15) önkormányzati önerő (nyertes pályázat esetén) 3 659 3 659
88 Liget Fürdő tender és kiviteli terv elkészítésére pénzeszközátadás 0 1 180
89 Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére 2 334 2 334
90 Környezetvédelmi alap 4 000 4 000
91 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel, elemi kárra 0 6500
92 Felhalmozási céltartalék 234 879 508 798
93 Fürdő pályázat saját erő 10 000 8 820
94 Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő 0 5 645
95 Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám. 9801 E Ft 0 6 601
96 Kis B.Iskola sportudvar fejlesztés 3518 E Ft, járdafelújítás 5279 E Ft pályázat önerő 0 8 797
97 Étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat saját erő 1671-Eft támogatás 28.551-EFt 0 30 222
98 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák (CLLD) pályázat saját erő 0 0
99 EFOP 3.3.2-16. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pály. Saját erő 0 1 448
100 Bűnmegelőlegezési projektek megvalósítása pályázat saját erő 0 20
101 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, és önerő összege 0 3 217
102 DAOP 2.1.1. 0 1 020
103 GINOP 7.1.2. pályázat -Vizitúra útvonal megállóhely 0 991
104 TOP és egyéb pályázati saját erő 224 879 442 017
105 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 257 140 541 312
106 Finanszírozási kiadások 0 0
107 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 0 68 901

9. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés 2016. évi terv
1. Járda felújítás 8 000
2. Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy) 1 500
3. Mirhóháti 11. felújítása 3 400
4. Kner téri szökőkút felújítása 350
5. Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése 400
6. Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő) 2 500
7. Közlekedés biztonsági felmérés, javítás 2 000
8. Közvilágítási hálózat bővítése 5 000
9. Köztemetők körbekerítése 5 000
10. Ünnepi díszvilágítás 2 500
11. Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása 2 000
12. Ipartelep úton kerékpárút építés 500
13. Informatikai fejlesztés, szerver csere 11 080
14. Térfigyelő kamerarendszer beszerzése 3 600
15. Sport infrasturktúra fejlesztése 15 000
16. TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés 30 000
17. Gyepmesteri telep fejlesztése 12 000
18. Zöldterület kezelés fejlesztése 5 000
19. Játszótér építése 5 000
20. Közbeszerzési díjak 500
21. Határ Győző Városi Könyvtár fejlesztés 200
22. Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése 3 000
23. Öregszőlői útalap építés vagy saját erő 6 000
24. Környezetvédelmi alap 4 000
25. Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. 1 282
26. Fürdő pályázat 10 000
27. TDM pályázat önkormányzati önerő 3 659
28. Zöldpark Kft. Tőkeemelés 2 500
29. Bánomkerti záportározó rendezése 0
30. E-közmű nyilvántartás készítés 1 000
31. Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program 1 000
32. Gyomai szabadstrand rendezése 1 900
33. Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása 600
34. Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása 0
35. Hatház utcai átjáró védőkorlát csere 2 300
36. Irodabútor beszerzés 850
37. Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés 18 000
38. Gépkocsi beszerzés 3 500
39. Összesen 175 121

10. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez15

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2016. évben
A B C D E
sorszám megnevezés 2016. engedélyezett átlaglétszám (fő) Módosítás 2016. engedélyezett átlaglétszám (fő)
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2 -Polgármester 1 1
3 -mezőőr (közalkalmazotti létszám) 5 5
4 -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. 5 5
5 -intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) 1 1
6 START Közmunkaprogramban dolgozók száma: 329 329
7 Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: 0 0
8 Közoktatási intézményekben dolgozó technikai létszám 0 1 1
9 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
10 -köztisztviselői létszám Gye. 43 43
11 -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. 1 1
12 -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. 2 2
13 -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám 3 3
14 -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám 3 3
15 Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott 4 4
16 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény-közalkalmazott 1 1
17 Szent Antal Népház-közalkalmazott 4 4
18 Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott 5 5
19 Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott 27 27
20 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 434 1 435

11. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2016. évi finanszírozása

adatok ezer forintban
A B C D E F G
megnevezés 2015. állami tám. 2015. önk.kieg. 2015. intézmény finanszírozás összesen 2016. állami tám. 2016. önk.kieg. 2016. intézmény finanszírozás összesen
1 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 182 880 44 305 227 185 181 780 43 023 224 803
2 le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg. 0 7 729 0 0 12 107 0
3 Gyomaendrőd kiegészítése 0 36 576 0 0 30 916 0
4 Határ Győző Városi Könyvtár 7 400 10 074 17 474 7 400 11 630 19 030
5 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 8 652 12 623 21 275 708 2 996 3 704
6 Szent Antal Népház 0 0 0 3 118 9 292 12 410
7 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0 0 4 677 11 286 15 963
8 Városi Egészségügyi Intézmény 162 534 4 017 166 551 157 383 2 000 159 383
9 Önkormányzat összesen 361 466 115 324 432 485 355 066 123 250 435 293
10 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2016. évi önkormányzati támogatása
11 megnevezés 2015. állami tám. 2015. önk.kieg. 2015. intézmény finanszírozás összesen 2016. állami tám. 2016. önk.kieg. 2016. intézmény finanszírozás összesen
12 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 0 0 0 0 0 0
13 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 106 700 3 781 110 481 121 101 175 121 276
14 Térségi Szociális Gondozási Központ 324 541 16 402 340 943 340 464 26 306 366 770
15 Önkormányzati Társulás összesen 431 241 20 183 451 424 461 565 26 481 486 546

12. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

adatok ezer forintban
A B C D E F G H
megnevezés állami támogatás pénzmaradvány saját bevétel átvett pe. Bevételek össz. 2015.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
2 Települési Önk.műk.ált.tám
3 Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás 181 780 0 524 12 107 194 411 225 327 -30 916
4 -építéshatóság 0 0
5 -közterületfelügyelők 0 0
6 -igazgatás -Hunya 0 0
7 -igazgatás-Csárdaszállás 0 0
8 Önk.hivatal műk.összesen 181 780 0 524 12 107 194 411 225 327 -30 916
9 Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
10 Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. 25 502 25 502 27 002 -1 500
11 Közvilágítás fenntartásának támog. 33 594 33 594 33 594 0
12 Köztemető fenntartás 100 2 828 6 383 9 311 8 928 383
13 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795 31 795 0
14 Településüzemeltetés összesen 90 991 2 828 6 383 0 100 202 101 319 -1 117
15 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 0 0 0
16 Közvil.-ra kapott tám. fennmaradó része 30 846 30 846 30 846
17 -polgármester bér 0 9 327 -9 327
18 -mezőőri feladatok 8 000 5 400 13 400 16 161 -2 761
19 -víz-szennyvíz 0 0
20 -települési hulladékkezelés 5 000 20 000 25 000 40 597 -15 597
21 -város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám 40 200 40 200 53 125 -12 925
22 -buszközl.tám 0 18 840 -18 840
23 -nem lakóing.bérbeadása 13 341 13 341 13 341 0
24 -polgárvédelem 0 1 209 -1 209
25 -ár-és belvízvédelem 2 026 2 026 12 870 -10 844
26 -településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás 1 802 1 802 11 111 -9 309
27 -sportlétesítmények műk. 0 6 000 -6 000
28 -orvosi ügyelet 0 11 988 -11 988
29 -oktatási vagyon műk. 7 592 400 7 992 100 188 -92 196
30 -oktatási vagyon műk. tartalék 0 0 0
31 -bölcsőde 0 4 420 -4 420
32 -óvodai feladatellátás kieg.tám 690 690 690 0
33 -közmunka pályázat 2016. 10 192 307 710 317 902 321 876 -3 974
34 -közmunka pályázat 2015. 67 418 54 003 121 421 121 421 0
35 -közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége 13 638 -13 638
36 -Városi Egészségügyi Intézmény 7 767 157 383 165 150 167 150 -2 000
37 -belső ellenőr 0 2 700 -2 700
38 -Ivóvíz-és szennyv.rendsz.ad hoc munkák 4 490 4 490 6 363 -1 873
39 -önkorm.ing.karbant., életveszélyes ing.bontása 406 406 8 000 -7 594
40
41 Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 88 830 75 316 56 024 524 496 744 666 941 015 -196 349
42 Beszámítás -47 273 -47 273 -47 273
43 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog. 0 0
44 2015.évről áthúzódó bérkomp. 1 242 1 242 1 242 0
45 Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. 103 884 107 039
46 Óvodaműködtetési támogatás 15 600 4 261 18 589
47 Óvodai, iskolai étkeztetés támog. 1 617 91 175
48 Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen 121 101 0 91 4 436 125 628 125 628 0
49 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása 0
50 Közgyógyellátás méltányossági 75 75 75 0
51 települési tám.lakásfenntartásra 28 080 28 080 28 080 0
52 települési tám.gyógyszerkiadásra 5 800 5 800 5 800 0
53 rendkívüli települési támogatás 11 000 11 000 11 000 0
54 Köztemetés 3 000 3 000 3 000 0
55 állampolgárok lakáshoz jutásának támogatása 8 000 8 000 8 000 0
56 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása összesen 55 955 0 0 55 955 55 955 0
57 Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
58 Szociális ellátás összesen: (340464+26306) 366 770 0 243 454 0 610 224 610 224 0
59 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
60 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
61 Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 15 903
62 - Könyvtár 7 400 0 350 19 180
63 - KKSZI és Kállai- Műv.ház 5 385 0 5 600 19 865
64 Kötelező feladat - közművelődés összesen 12 785 0 5 950 0 18 735 39 045 -20 310
65 Önként vállalt feladatok 0
66 labor működtetése 5 400 5 400 5 400 0
67 -képviselők tiszteletdíja 0 14 047 -14 047
68 -szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás 1 000 13 367 12 961 27 328 46 257 -18 929
69 -testvérvárosi és egyéb sport fel. 0 2 000 -2 000
70 -alapok:sport, civil, pm, idegenforg.,kitünt.alap 0 22 190 -22 190
71 Önkormányzati Tűzoltóság tám. 5 000 -5 000
72 rendezvényekre elkülönített keret 6 200 -6 200
73 -TDM támog. 5 547 5 547 5 547 0
74 -IKSZT működtetése 1 175 1 175 4 600 -3 425
75 -Szent Antal Népház 3 118 3 400 6 518 15 810 -9 292
76 Kállai Kult.Közp. turisztikai elemek, lapkiadás 2 000 2 000 7 402 -5 402
77 -Kállai ad. 10 000 10 000 10 000 0
78 -Bursa H.tám. 0 1 500 -1 500
79 -Körös-szögi kistérség 2016. évi hj.és Nonprofit Kft. 6 241 6 241 8 761 -2 520
80 -idősek karácsonyi csomag 2 700 2 700 2 700 0
81 -Nyomda Múzeum tám. 0 900 -900
82 -Rádió Sun 0 240 -240
83 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy. Támogatás megelőlegezés 1 943 1 943 1 371 572
84 önként vállalt feladatok összesen 5 818 16 400 24 314 22 320 68 852 159 925 -91 073
85 Önkormányzati egyéb saját bevételek 19 585 19 585 19 585
86 Helyi adó bevételek 367 453 367 453 0 367 453
87 Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 387 038 0 387 038 0 387 038
88 Összesen: 877 999 94 544 723 778 563 359 2 259 680 2 259 680 0
89 877 999 94 544 723 778 563 359 2 259 680
90 TSZGK és Óvoda 243 545 4 436 247 981 247 981
91 877 999 94 544 480 233 558 923 2 011 699 2 011 699

13. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2016.

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
1 Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen
2 Kiadások:
3 Személyi juttatások 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 12 014 139 031
4 Munkaadói járulékok 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 3 338 3 244 39 972
5 Dologi kiadás 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 483 41 752
6 Műk.c.peszk.átadás 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 4 572
7 Kiadások összesen: 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 745 19 122 225 327
8 Bevételek:
9 Saját bevételek 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 40 524
10 Átvett peszk. 0
11 Önkormányzati tám. 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 701 19 082 224 803
12 Bevételek összesen: 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 745 19 122 225 327

14. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
1 Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
2 Nyitó egyenleg 512 484 488 334 453 924 564 704 565 565 416 264 273 790 149 126 91 023 109 317 38 267 0 512 484
3 Bevételek:
4 1. Intézményi működési bevétel 5 725 5 725 5 725 8 259 5 725 5 725 8 725 9 485 9 485 8 000 9 485 16 909 98 973
5 2.Műk.célú tám., átvett peszk. 60 967 60 717 60 967 52 588 39 627 39 474 40 627 40 627 40 627 40 627 40 642 41 433 558 923
6 3.Közhatalmi bevételek 0 0 147 452 25 000 0 0 0 147 542 30 000 31 266 381 260
7 4.Önkorm.műk.ktgvetési tám. 74 247 74 247 74 247 74 247 74 247 61 286 74 247 74 247 74 247 74 247 74 247 74 243 877 999
8 5. Felhalmozási bevétel 6 000 6 000 12 000
9 6. Felh.célú tám., átvett peszk. 1 500 2 000 8 267 8 267 8 268 1 600 29 902
10 7. Bevételek (1.+…+6.) 140 939 140 689 288 391 167 594 121 599 114 752 131 866 138 627 271 901 152 874 125 974 163 851 1 959 057
11 8. Finanszírozási művelet 0
12 9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) 653 423 629 023 742 315 732 298 687 164 531 016 405 656 287 753 362 924 262 191 164 241 163 851 2 471 541
13 Kiadások: 0
14 10. Személyi juttatás 53 952 53 952 53 952 53 613 51 402 51 402 47 287 47 287 47 287 47 287 47 287 47 281 601 989
15 11. Munkaadót terhelő járulékok 10 922 10 932 10 932 10 642 10 287 10 287 9 532 9 532 9 532 9 532 9 532 9 532 121 194
16 12. Dologi kiadás 43 737 43 737 42 409 36 000 36 883 36 883 36 883 33 737 41 552 40 737 38 184 44 161 474 903
17 13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 51 590 51 590 51 590 51 590 56 590 56 590 56 590 51 636 63 580 57 990 56 000 57 990 663 326
18 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 887 58 655
19 15. Működési kiadás (10.+…+14.) 165 089 165 099 163 771 156 733 160 050 160 050 155 180 147 080 166 839 160 434 155 891 163 851 1 920 067
20 16. Működési c. tartalék 10 000 10 440 10 000 13 350 9 176 9 350 8 000 4 616 8 350 8 350 91 632
21 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 165 089 175 099 174 211 166 733 173 400 169 226 164 530 155 080 171 455 168 784 164 241 163 851 2 011 699
22 18. Felújítás 0 3 400 9 500 0 4 000 4 000 4 350 0 25 250
23 19. Beruházás 0 35 000 35 000 35 000 37 650 24 802 167 452
24 20. Egyéb felhalmozási kiadás 53 000 53 000 53 000 53 000 55 140 267 140
25 19. Felh. kiadás mindössz. 0 0 3 400 0 97 500 88 000 92 000 41 650 82 152 55 140 0 0 459 842
26 20.Finanszírozási kiadások 0
27 21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) 165 089 175 099 177 611 166 733 270 900 257 226 256 530 196 730 253 607 223 924 164 241 163 851 2 471 541
28 22.Bevétel,kiadás egyenlege 488 334 453 924 564 704 565 565 416 264 273 790 149 126 91 023 109 317 38 267 0 0

15. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016 - 2019. évi alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E
megnevezés 2016. terv 2017. terv 2018. terv 2019. terv
1 Intézményi működési bevétel 98 973 101 744 104 797 107 940
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 554 105 569 620 565 177 582 132
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 4 818 4 953 5 101 5 255
4 Közhatalmi bevételek 381 260 391 935 398 723 410 685
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 902 583 929 660 957 550
6 Működési bevétel összesen 1 917 155 1 970 835 2 003 459 2 063 562
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 12 336 12 706 13 087
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 26 802 284 418 150 000 154 500
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 22 000 22 660 23 340
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 318 754 185 366 190 927
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 78 047 87 623 89 051
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 237 664 137 294 36 913
14 Tárgyévi bevételek összesen 2 471 541 2 605 300 2 413 742 2 380 453
15 Személyi juttatás 601 989 618 845 637 410 656 532
16 Munkaadókat terhelő járulék 121 194 124 587 128 325 132 175
17 Dologi kiadás 474 903 488 200 502 846 517 932
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 519 581 535 168 551 223
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 157 897 162 318 167 188 172 203
20 Működési célú tartalék 91 632 75 350 58 345 58 894
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 60 000 61 800 63 654
22 Működési kiadás összesen 2 011 699 2 048 882 2 091 082 2 152 613
23 Felújítás 25 250 22 000 20 000 20 000
24 Beruházás 177 452 305 377 200 000 107 840
25 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 229 041 102 660 100 000
26 Felhalmozási kiadás összesen 459 842 556 418 322 660 227 840
27 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 2 471 541 2 605 300 2 413 742 2 380 453

16. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2016. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés Alapadó Költségvetésben tervezett bevétel Közvetett tám.
1 Építményadó 32 000 32 000 0
2 Telekadó 0 0 0
3 Magánszemélyek kommunális adója 42 134 42 000 134
4 Iparűzési adó 255 000 255 000 0
5 Idegenforgalmi adó 8 000 8 000 0
6 Összesen 337 134 337 000 134

A 2016. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják, így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel összesen 337.000 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.

Építményadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó vonatkozásában közvetett támogatás nem várható.

Telekadó megszűntetésre került, a belterületi telkek magánszemélyek kommunális adója keretében kerülnek a továbbiakban adóztatásra.

Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie az adót meghatározott ideig.

A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan az adómentesség már kifutott, út-közmű hozzájárulás fizetése miatt van még pár ingatlan mentesítve az adófizetés alól, mely mentesség 2016. évben szintén kifut.Ennek az összege 2016-ban 134 E Ft.

17. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2016. év

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 337 000
2 Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. 54 597
3 Osztalék, konc. Díj és hozambevétel 5 000
4 Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. 0
5 Bírság, pótlék és díjbevétel 4 000
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 400 597
8 Össes saját bevétel 50%-a 200 299
9 Adósságot keletkeztető ügylet 0

18. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2016. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban
A B C
1. Kötelezettség váll.össz. 2017.
2. Kistérségi start mintaprogram (2016.03.hó-2017.02.29) 81 617 81 617
3. Forrásai
4. Támogatás 81 617 81 617
5. Saját erő 0 0
6.
7. Kötelezettség váll.össz. 2017.
8. TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15 TDM szervezetek fejlesztése) 1 008 1 008
9. Forrásai
10. Önkormányzati saját erő 1 008 1 008


1
Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.
2
Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.
3
Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.
4
Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. február 25-étől.
5
Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. február 25-étől.
6
Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. február 25-étől.
7
Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.
8
Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.
9
Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.
10
Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.
11
Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.
12
Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.
13
Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.
14
Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.
15
Módosította: 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos 2016. november 20-ától.